1、财务部登录应用平台点击业务工作,财务会计,应付款管理,应付单据处理,应付单据审核。打开应付单据查询。
2、点击确定,系统弹出应付单据列表。
3、双击选择栏,或单击全选按钮。单击审核按钮,系统完成审核并给出审核报告,单击确定。
4、点击制单处理,打开制单查询窗口,选择发票知道。
5、单击确定按钮,打开采购发票制单窗口。选择记账凭证,再单击全选按钮,选择采购专用发票。
6、下面我们一起具体操作一下吧。
时间:2024-10-12 05:10:51
1、财务部登录应用平台点击业务工作,财务会计,应付款管理,应付单据处理,应付单据审核。打开应付单据查询。
2、点击确定,系统弹出应付单据列表。
3、双击选择栏,或单击全选按钮。单击审核按钮,系统完成审核并给出审核报告,单击确定。
4、点击制单处理,打开制单查询窗口,选择发票知道。
5、单击确定按钮,打开采购发票制单窗口。选择记账凭证,再单击全选按钮,选择采购专用发票。
6、下面我们一起具体操作一下吧。