1、在“采购”-“供应商往来”-“供应商往来期初”中点击“增加”
2、选择增加供应商往来期初数据的采购票据类型和方向,点击“确定”
3、填制采购普通票据并“保存”
4、期初余额明细表中显示普通票据的记录
5、“采购”-“供应商往来”-“付款结算”,选择“供应商”点击“增加”后填制的采购票据自动显示
6、点击“保存”,输入核销金额和结算方式并“核销”
时间:2024-10-14 14:59:49
1、在“采购”-“供应商往来”-“供应商往来期初”中点击“增加”
2、选择增加供应商往来期初数据的采购票据类型和方向,点击“确定”
3、填制采购普通票据并“保存”
4、期初余额明细表中显示普通票据的记录
5、“采购”-“供应商往来”-“付款结算”,选择“供应商”点击“增加”后填制的采购票据自动显示
6、点击“保存”,输入核销金额和结算方式并“核销”