SAP中费用化采购Purc for cost inv订单发票预制

 时间:2024-10-18 11:39:36

1、在此,小编会给各位读者展示下,如何进行发票预制操作。在主界面指令框内输入事务代码M诔罨租磊IR7,输入完成后回车,进入费用化采购订单发票预制界面,1处选择“发票日期”;2处输入该凭证的供应商代码;

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2、回车后,1处选择工厂,2处选择交货日期,点击3“采用”;

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3、执行后进入下面界面,输入基准日期;

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4、最后再进入基本数据,1处勾选“计算税额”,回车确认后,将2处余额复制到3处,再点击4“模拟”;

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5、在下面“模拟”界面中确认金额;

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6、确认无误后,点击保存,生成结果如下;

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7、事务代码MIR5,进入显示发票凭证清单界面;

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8、点击执行,进入如下汇总清单界面;

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