1、在此,小编会给各位读者展示下,如何进行发票预制操作。在主界面指令框内输入事务代码M诔罨租磊IR7,输入完成后回车,进入费用化采购订单发票预制界面,1处选择“发票日期”;2处输入该凭证的供应商代码;
2、回车后,1处选择工厂,2处选择交货日期,点击3“采用”;
3、执行后进入下面界面,输入基准日期;
4、最后再进入基本数据,1处勾选“计算税额”,回车确认后,将2处余额复制到3处,再点击4“模拟”;
5、在下面“模拟”界面中确认金额;
6、确认无误后,点击保存,生成结果如下;
7、事务代码MIR5,进入显示发票凭证清单界面;
8、点击执行,进入如下汇总清单界面;