1、任何关于账务处理的操作动作,第一步都是要打开财务软件打开财务软件——进入到财务软件的主控台——点击“财务会计”【注意事项:“财务会计”在财务软件主控台的第二项】如下图:
2、进入“财务软件”模块之后——点击“应收款管理”【注意事项:在月度账务处理过程中,为避免账上混乱,都将相对应的模块依次进行结账操作】如下图:
3、进入“应收款管理”模块后——选择“应收款管理”模块下的子功能“期末处理”【注意事项:“期末处理”在“应收款管理”模块下的倒数第一项,月度处理的相关操作都在此子功能】如下图:
4、进入子功能“期末处理”模块后——选择“期末处理”模块下的明细功能“05065反结账”【注意事项:“期末处理”模块下的子功能有:a.05063期末调汇;b.05064结账;c.05065反结账;d.05066期末对账检查;e.06067期末总额对账;f.06068期末科目对账,共计六项】如下图:
5、进入明细功能“05065反结账”之后——弹出窗口“期末处理窗口”【注意事项:需要在此窗口进行选择——请确定本期单据未经过任何处理,按继续将进行反结账】如下图:
6、进入明细功熹栳缂靖能“05065反结账”之后——弹出窗口“期末处理窗口”,需要进行选择步骤:第一步:反结账(请确定本期单据未经过任何处理,按继续将进行反结账)【注意事项:确定反结账存在的期间】如下图:
7、进入明细功能“05065反结账”之后——弹出窗口“期末处理窗口”,需要进行选择步骤:第二步:取消OR继续【注意事项:点击“取消or继续”前,先查询下账套右下方所处的期间,切勿操作错误】如下图: