用友U8结账操作

 时间:2024-10-14 05:53:07

1、基础设置:进入导入界面,对四项设置进行“数据连接”后进行”核对“。(保证OA系统的信息与用友的一致)。

2、凭证导入:信息核对无误后,进行凭证导入,选择导入凭证的月份(也可以选择自己想导入的任意凭证)

3、账务处理:完成凭证导入进行实际结账操作,首先把固定资产、本年利润(收入和支出的犬匮渝扮)、工资(这个是指要求不能出现工资明细的单位)的凭证记录凭证号码后进行作废,对凭证进行整理(一定要选择否,确保会计凭证不断号)。

4、固定资产:增加固定资产要在用友里增加固定资产卡片,在固定资产模块进行制单保存(注意选择酃廓邻呦折旧期限和方法)。计提折旧:固定资产--计提本月折旧--按“部门分配”进行生成凭证--更改号洁船诼抨码为原来的凭证号码贷方按OA中计提的金额填写--对所有凭证进行审核记账---固定资产对账无误----固定资产模块结账。

5、利润处理:期末模块--转账生成--收入类和支出类分别进行生成凭证,填写原凭证号码--保存。

6、结账:结账前对所有凭证进行审核记账,然后到期末结账模块点击处理,就完成了。

7、核对:最后一步就是检查下做账是否正确。进入资料互导窗口,找到科目余额核对表,差异为零便是做账完成。

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