1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”【注意事项:“财务会计”的位置位于财务软件主页面的第二项;】如下图:
2、点击“财务会计”之后——点击“应付款管理”【注意事项:“应付款管理”位置位于“财务会计”模块下倒数第三项;】如下图:
3、点击“应付款管理”之后——点击其下的子功能“分析”【注意事项:子功能”分析“的位置位于”应付款管理“模块下的第九项;】如下图:
4、点击子功能“分析”之后——点击其下明细功能“06029付款分析”【注意事项:“06029付款分析”在子功能“分析”下的第二项;】如下图:
5、点击明细功能“06029付款分析”之后——弹出窗口“付款分析-过滤条件”,需要在此窗口进行以下操作:第一步:条件-日期【注意事项:“日期”即单据日期;】如下图:
6、点击明细功能“06029付款分析”之后——弹出窗口“付款分析-过滤条件”,需要在此窗口进行以下操作:第二步:条件-核算项目类别【注意事项:“核算项目类别”即供应商分类;】如下图:
7、点击明细功能“06029付款分析”之后——弹出窗口“付款分析-过滤条件”,需要在此窗口进行以下操作:第三步:条件-核算项目代码【注意事项:“核算项目代码”即供应商代码;】如下图:
8、点击明细功能“06029付款分析”之后——弹出窗口“付款分析-过滤条件”,需要在此窗口进行以下操作:第四步:汇总-分析方案【注意事项:“分析方案”包含——按明细方式核对;按汇总方式统计;显示对应应付单据等;】如下图:
9、点击明细功能“06029付款分析”之后——弹出窗口“付款分析-过滤条件”,需要在此窗口进行以下操作:第五步:汇总-分析标准【注意事项:“分析标准”包含——核算项目、部门、业务员、产品、地区、行业等等;】如下图:
10、点击明细功能“06029付款分析”之后——弹出窗口“付款分析-过滤条件”,需要在此窗口进行以下操作:第六步:高级-单据类型【注意事项:“单据类型”包含——付款单、退款单、预付单、现购发票等等;】如下图:
11、点击明细功能“06029付款分析”之后——弹出窗口“付款分析-过滤条件”,需要在此窗口进行以下操作:第七步:高级-付款类型【注意事项:“付款类型”包含——期末调汇、转账、退票回冲单、购货款、抵债付款、应收票据背书等等;】如下图:
12、点击明细功能“06029付款分析”之后——弹出窗口“付款分析-过滤条件”,需要在此窗口进行以下操作:第八步:高级-单据状态【注意事项:“单据状态”包含——审核、未审核;】如下图:
13、点击明细功能“06029付款分析”之后——弹出窗口“付款分析-过滤条件”,需要在此窗口进行以下操作:第九步:条件-确定【注意事项:“确定”按钮在窗口“付款分析-过滤条件”的右下方;】如下图:
14、在窗口“付款分析-过滤条件”点击“确定”按钮之后——弹出界面“付款分析”【注意事项:在“付款分析”界面,“付款分析”名称下方有过滤条件的呈现,可在此处进行再次核实;】如下图: