1、在SAP主界面指令框中输入事务代码MIRO并回车,进入输入接收的发票界面,输入下图字段内容;
2、点击"其他"按钮,进入如下界面,输入预制发票号码;
3、回车后进入如下界面,输入预制发票号码。核对订单的信息,注意供应商、物品、数量、金额、税额于金税发票是否相符,并检查余额必须是0,如果税金有微小差异,可在税额中先输入金税发票税额,同时对采购订单金额做微小调整;
4、点击模拟按钮,作进一步的确认。核对准确后返回上屏,执行保存过账,在窗口左下方弹出信息”发票凭证5105600164已过账”,表示过账成功;
5、事务代码MIR4,进入显示发票单据界面,输入预制发票号码;
6、回车后进入以下界面;
7、点击“编辑”-“显示/更改”后进入以下界面,核对准确后返回上屏,执行保存过账;