1、财务部人员登录企业应用平台,点击业务工作,财务会计,应付款管理,应付单据处理,应付单据审核。
2、点击确定按钮,系统弹出应付单据列表。
3、双击选择栏,或点击全选按钮,点击审核按钮,系统完成审核并给出审核报告。
4、点击制单处理,打开制单查询。
5、点击确定按钮,打开采购发票制单。
6、下面我们一起具体操作一下吧,按步骤操作。
时间:2024-10-11 22:30:59
1、财务部人员登录企业应用平台,点击业务工作,财务会计,应付款管理,应付单据处理,应付单据审核。
2、点击确定按钮,系统弹出应付单据列表。
3、双击选择栏,或点击全选按钮,点击审核按钮,系统完成审核并给出审核报告。
4、点击制单处理,打开制单查询。
5、点击确定按钮,打开采购发票制单。
6、下面我们一起具体操作一下吧,按步骤操作。