SAP中Purch inv pr-cr rev dis采购发票预制改显

 时间:2024-10-13 22:09:29

1、在主界面指令框内输入事务代码MIR4,输完回车,进入采购发票预制修改界面,点击菜单鲥鲣剔墟栏编辑-显示/更改,更改需要修改的内容,完成后点击保存。此处需要注意,发票过账后是无法作发票修改的,即发票修改飧肇苡卫只能在过账前操作;

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2、事务代码ZMMR028,进入“发票对账清单-非寄售物资”界面,输入相应字段内容,点击执行;

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3、进入如下发票对账清单界面,检查账目是否正确;

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4、事务代码ZMMR029,进入“已消耗未结算物资清单-寄售物资”界面,输入相应字段内容,点击执行;

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5、进入已消耗结算物资清单界面,检查账目是否正确;

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6、事务代码ME2L,进入供应商采购订单开票明细批量查询界面,输入相应字段内容,点击执行;

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7、进入如下界面,其中符合查江冤有鲩询条件的采购订单全部显示,根据要开票数量,可查询还有哪些采购订单已到货但未开票;

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8、已开票的采购订单,左下角出现提示信息框,“凭证编号……已经冻结”;

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