1、打开金蝶软件,找到总账,先查看凭证是否已经全部过账
2、选择未过账,点开,如果没用凭证则证明已经全部过账,可以进行下一步固定资产对账,一点要确保全部过账
3、返回主屏,点固定资产,期末处理,期末对账,查看最后差异,看差异是否为零,为零则正确。
4、返回首页面,固定资产--期末处理--期末结账--期末结账--开始,系统自动结账,结账完成后期间变成下一期间。
5、返回总账结转损益,总账--期末处理--结转损益--默认方案--确定。
6、打开损益后,选公司设置的损益方案,点生成凭证,此时的凭证是个暂存的,需要自己点开提交,才能让主管审核。
7、主管审核后,然后按照第一曰搬嚏嘀步看损益已经过账,可以进行最后的结账处理;在总账模块期末处理,结账,--月结--开始,完成结账,结账成功后显示下一期间